| 17/08/2023 |
Tramitación |
01/11/2023 |
EX-2023-06190611- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SISTEMAS PROFESIONALES BTL sol/ Pago de Factura N° 0003-00008916, con Orden de Compra N° 303/2021, E.E N° 1702734 |
ARCHIVO |
|
MFRAMOS |
| 17/08/2023 |
Guarda Temporal |
30/07/2024 |
EX-2023-06187273- -GDEMZA-DRPJ#MSDSYD |
DRPJ046 |
General |
D.R.P.J. - S/GÓMEZ, JORGE - P/MIGRACIÓN DE CARGO.- |
Visto la notificacion a Orden N° 37 en donde DRPJ notifica al agente Gomez Jorge, finaliza gestion administrativa es por ello quye se procede a la guarda temporal. |
2024-07-30 11:23:36 |
JCAIPE |
| 17/08/2023 |
Tramitación |
28/09/2023 |
EX-2023-06184879- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CORREA CARLOS HECTOR SOL / PAGO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DGP CENTRAL POR EL PERIODO DE JULIO DOM AE 034 MA |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 17/08/2023 |
Guarda Temporal |
28/08/2023 |
EX-2023-06181599- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
SOL/ PINTURA PARA FRENTE HOGAR 6 |
PASE |
2023-08-28 13:38:44 |
ROCIOCALDERON |
| 17/08/2023 |
Tramitación |
31/01/2024 |
EX-2023-06181532- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ compra de bienes inventarialbes para el Hogar Pequeños Pasos |
tramitacion |
|
DESPACHO_DCCIONGRAL |
| 17/08/2023 |
Tramitación |
02/10/2023 |
EX-2023-06178642- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CORREA CARLOS HECTOR SOL / PAGO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DGP CENTRAL POR EL PERIODO DE JULIO 23 DOM AC 286 SZ |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 17/08/2023 |
Tramitación |
11/09/2023 |
EX-2023-06171251- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CORREA BENJAMIN ARTURO SOL PAGO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DGP CENTRAL POR EL PERIODO DE JULO 23 DOM AF 496 YF |
error de caratulacion |
|
SCANTOS |
| 17/08/2023 |
Tramitación |
01/02/2024 |
EX-2023-06170280- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00030 |
Sumario Administrativo |
RISSO SUMARIO LV4 |
Pasea a Archivo General de acuerdo a aindicación de Asesoria Letrada |
|
APAPA |
| 17/08/2023 |
Tramitación |
25/09/2023 |
EX-2023-06168688- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CORREA CARLOS HECTOR SOL / PAGO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DGP CENTRAL POR EL PERIODO DE JULIO 20223 DOM AF 528 BA |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 17/08/2023 |
Tramitación |
13/03/2025 |
EX-2023-06168243- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
260CAMAGRUP |
Cambio de Agrupamiento |
DPTO DE SALUD - S/SOLICITA CAMBIO DE AGRUPAMIENTO PARA LA AGENTE ATENCIO ELIDA ESMERITA DNI. 13951708. |
pase |
|
LPAREJAS |
| 17/08/2023 |
Tramitación |
05/06/2024 |
EX-2023-06167214- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
001SCJGRAL |
Trámites Generales |
DPTO DE SALUD - S/SOLICITA COMPRA DE ARTEFACTOS ELECTRICOS PARA LA COCINA DE MICRO HOSPITAL. |
Atento al tiempo transcurrido, pase. |
|
ROCIOCALDERON |
| 16/08/2023 |
Tramitación |
10/10/2023 |
EX-2023-06159708- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RODRIGUEZ , LUCAS ARIEL , SOL/ PAGO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DGP CENTRAL POR EL PERIODO DE 01 AL 19 DE JULIO 2023 DOM AE 763 XK |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 16/08/2023 |
Tramitación |
20/10/2023 |
EX-2023-06159327- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DIRECCIÓN DE CUIDADOS ALTERNATIVOS, SOL/ PAGO DE FACTURA A ASOCIACIÓN ARGENTINA DE DRAMATERAPIA, MES DE JULIO DE 2023 POR CAPACITACIONES PARA EQUIPOS TÉCNICOS Y PERSONAL DE HOGARES DE DCA. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 16/08/2023 |
Iniciación |
05/09/2023 |
EX-2023-06159312- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MEDICATION DELIVERY S.A SOL/ABONO DE FACTURA N° 00003-00007214-E.E N° 5122609-ORDEN DE COMPRA N° 372-DGP |
pieza finalizada archivar |
|
PLDIAZ |
| 16/08/2023 |
Iniciación |
12/09/2023 |
EX-2023-06159302- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA BD SOL/ABONO DE FACTURA N° 0002-0000031020-E.E N° 4118987-ORDEN 371-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 16/08/2023 |
Iniciación |
13/09/2023 |
EX-2023-06159284- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA BD SOL/ABONO DE FACTURA N° 0002-0000031002-E.E N° 4118987-ORDEN 371-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 16/08/2023 |
Iniciación |
08/09/2023 |
EX-2023-06156177- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LABORATORIOS BELLANDI SOL/ABONO DE FACTURA N°00003-00024643-E.E N° 4119025-ORDEN 00-66-OC |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 16/08/2023 |
Tramitación |
30/08/2023 |
EX-2023-06153200- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MORENO GERMAN sol/ Pago de Factura N° 00012-00000071, con Orden de Compra N° 416/2023, E.E N° 5622326 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 16/08/2023 |
Tramitación |
01/09/2023 |
EX-2023-06153176- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DCA SOL CASTILLO Y CAMA ELÁSTICA PARA HOGAR CASA CUNA ANEXO 1 |
PIEZA FINALIZADA ARCHIVAR |
|
PLDIAZ |
| 16/08/2023 |
Tramitación |
30/08/2023 |
EX-2023-06153128- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MORENO GERMAN sol/ pago de Factura N° 00012-00000072, con Orden de Compra N° 413/2023, E.E N° 5741004 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 16/08/2023 |
Tramitación |
30/08/2023 |
EX-2023-06153107- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MORENO GERMAN sol/ Pago de Factura N° 00012-00000073, con Orden de Compra N° 418/2023, E.E N° 5947705 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 16/08/2023 |
Tramitación |
30/08/2023 |
EX-2023-06153075- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MORENO GERMAN sol/ Pago de Factura N° 00012-00000070, con Orden de Compra N° 417/2023, E.E N° 5950164 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 16/08/2023 |
Tramitación |
09/10/2023 |
EX-2023-06153034- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
OESTE PROVEEDURIA S.A sol/ Pago de Factura N° 0010-00010437, con Orden de Compra N° 20825-0104-OC23, E.E N° 5967955 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 16/08/2023 |
Tramitación |
26/09/2023 |
EX-2023-06153014- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
OESTE PROVEEDURIA S.A sol/ Pago de Factura N° 0010-00010438, con Orden de Compra N° 20825-0103-OC23, E.E N° 5618664 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 16/08/2023 |
Tramitación |
20/10/2023 |
EX-2023-06152982- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
IVAN NIETO sol/ Pago de Factura N° 00003-00000112, con Orden de Compra 20825-0095-OC23, E.E N° 5090562 |
Visto y realizada las altas correspondientes, pase a fin de notificarse de las mismas. |
|
LDANDRADA |
| 16/08/2023 |
Tramitación |
11/12/2023 |
EX-2023-06141748- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
GUSTAVO DANIEL RODRÍGUEZ SOL/ Pagó de factura N° 00001-00003916, con orden de compra N° 402-2023, E.E N°-2023-4627140 |
Se ingreso en el sistema informatico gracias al informe de inventario, ya que no fue ingresado por el Deposito de informatica, con el número de interno 1408 |
|
LGUINAZU |
| 16/08/2023 |
Tramitación |
13/06/2024 |
EX-2023-06141708- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLE SOL/ PROVISIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA TRABAJOS ELÉCTRICO EN DEPÓSITO DE LA D.G.P.- |
Pase a Archivo se tramita enEX-2024-02397716- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
|
LRAMIREZ |
| 15/08/2023 |
Tramitación |
29/09/2023 |
EX-2023-06116167- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DIRECCIÓN GENERAL SOL COMPRA DE GOLOSINAS VARIAS |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 15/08/2023 |
Tramitación |
17/08/2023 |
EX-2023-06116159- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00035 |
Pedido de subvención |
DGP s/solicitud apertura O.P. para gastos ejercicio 2023 División Tesorería. |
Descargo de liquidado. Envío al archivo. |
|
MGUTIERREZ |
| 15/08/2023 |
Tramitación |
21/12/2023 |
EX-2023-06115798- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00022 |
Adelanto con cargo a rendir cuentas |
CONSEJO DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA SOL / Fondo con cargo a rendir para Programa Socio Recreativo. |
ARCHIVO |
|
MBUNADER |
| 15/08/2023 |
Subsanación |
04/01/2024 |
EX-2023-06115779- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00022 |
Adelanto con cargo a rendir cuentas |
CONSEJO DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA SOL / Fondo con cargo a rendir Entradas de Cine para Programa Socio Recre |
ARCHIVO |
|
MBUNADER |
| 15/08/2023 |
Tramitación |
25/09/2023 |
EX-2023-06114535- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CHAHER LEANDRO EMANUEL SOL/ Pagó de factura N° 00001-00000002, con orden de compra N° 419/2023, E.E N° 2023/04985557 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 15/08/2023 |
Tramitación |
14/03/2025 |
EX-2023-06111869- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
AGENTE SUÁREZ CARLOS ROBERTO SOL PRORROGA LEY 2424/1 ART. 19 |
pase |
|
SFRAGAPANE |
| 15/08/2023 |
Tramitación |
11/09/2023 |
EX-2023-06111784- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CORREA BENJAMIN SOL / PAGO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DGP CENTRAL POR EL PERIODO DE JULIO 23 DOM AE 034 LT |
error de caratulacion |
|
SCANTOS |
| 15/08/2023 |
Tramitación |
02/10/2023 |
EX-2023-06110626- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CORREA CARLOS HECTOR SOL / PAGO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DGP CENTRAL POR EL PERIODO DE JULIO 2023 DOM AC 286 TA |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 15/08/2023 |
Iniciación |
17/08/2023 |
EX-2023-06110284- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DIRECCIÓN DE CUIDADOS ALTERNATIVOS, SOL/ PAGO FACTURA A ASOCIACIÓN ARGENTINA DE DRAMATERAPIA, MES DE JULIO 2023. |
Tome conocimiento y siga con el trámite. |
|
EMLOPEZ |
| 15/08/2023 |
Tramitación |
31/08/2023 |
EX-2023-06110245- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MORALES MIRIAM NANCY sol/ Pago de Factura N° 00002-00000257, con Orden de Compra N° 377/2023, E.E N° 5068638 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 15/08/2023 |
Tramitación |
17/08/2023 |
EX-2023-06109222- -GDEMZA-SEGE#MSDSYD |
287SOL |
Solicitud |
CANO MARIANELA
DNI: 30688057
E/ RECLAMO ADMINISTRATIVO S/ PASE A PLANTA. |
PASE |
|
NHORTON |
| 15/08/2023 |
Tramitación |
08/09/2023 |
EX-2023-06105526- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA MARTIN MIGUEL SOL / PAGO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DGP CENTRAL POR EL PERIODO DE ABRIL 23 DOM AE 348 IK |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 15/08/2023 |
Tramitación |
04/09/2023 |
EX-2023-06102745- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
E.T.I. MALARGUE SOLICITA ABONO FACTURA ALQUILER AGOSTO 2023, BERTANI. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 15/08/2023 |
Tramitación |
04/09/2023 |
EX-2023-06102691- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DELEGACIÓN ZONA SUR SOLICITA ABONO FACTURA ALQUILER AGOSTO 2023, ALONSO. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 15/08/2023 |
Iniciación |
12/09/2023 |
EX-2023-06102654- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ORGANIZACIÓN SAVINI SOL/ABONO DE FACTURA N° 0004-0000017849-E.E N° 4118949-ORDEN DE COMPRA N° 291-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 15/08/2023 |
Iniciación |
12/09/2023 |
EX-2023-06102610- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ORGANIZACIÓN SAVINI SOL/ABONO DE FACTURA N° 0004-0000017850-E.E N°4119064-ORDEN DE COMPRA N° 0084-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 15/08/2023 |
Tramitación |
28/08/2023 |
EX-2023-06099444- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SOL / PAGO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DGP CENTRAL POR EL PERIODO DE 08 AL 29 DE ABRIL DE 2023 DOM LZY 156 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 15/08/2023 |
Tramitación |
03/10/2023 |
EX-2023-06099045- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
MERENDERO HAS DE TUS SUEÑOS LA ILUSIÓN SOL COLABORACIÓN PARA FESTEJO DÍA DE LA NIÑEZ |
La compra y provision de insumos se tramito mediante expediente EX-2023-6643081--GDEMZA- DGP#MSDSYD. Archivese |
|
GHELLVIG |
| 15/08/2023 |
Tramitación |
29/08/2023 |
EX-2023-06097657- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL / PAGO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DGP CENTRAL POR EL PERIODO DE ABRIL 2023 DOM AE 085 YI |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 15/08/2023 |
Tramitación |
21/02/2024 |
EX-2023-06094992- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL./ DE FONDO CON CARGO A RENDIR PARA LA COMPRA DE PASAJES ETI MAIPÚ - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
PASE A SU ARCHIVO |
|
MBUNADER |
| 15/08/2023 |
Tramitación |
30/08/2023 |
EX-2023-06094760- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
WEYER S.A.S SOL/ Pagó de factura N° 00002-00001201, con orden de compra N° 390/2023, E.E N° 04781588/2023 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 15/08/2023 |
Tramitación |
06/09/2023 |
EX-2023-06094713- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOL/ CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA DESINSECTACIÓN POR CHINCHES DE CAMA EN EL CENTRO RECREATIVO BLANCO ENCALADA.- |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 15/08/2023 |
Tramitación |
31/08/2023 |
EX-2023-06094670- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
HOGAR EL REFUGIO SOLICITA ABONO FACTURA ALQUILER AGOSTO 2023, PERALTA. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |