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FECHAESTADOFECHA ULT MODIFNUMERO EXPEDIENTECODIGO TRAMITEDESCRIPCION TRAMITECARÁTULAMOTIVO PASEFECHA G TEMPUSUARIO ANTERIOR
12/08/2025 Iniciación 12/08/2025 EX-2025-06189712- -GDEMZA-DGP#MSDSYD DNF00001 Compra Directa Programa acogimiento familiar sol/ compra de leche especial prematuros -Division Compras y Contrataciones - EE
12/08/2025 Tramitación 02/09/2025 EX-2025-06189657- -GDEMZA-DGP#MSDSYD DNF00003 Pago de Factura ECO CLEAN CHAVEZ MAJSUM SOL/ ABONO FACTURA N°00005988 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN TODAS LAS INSTITUCIONES EN PERIODO DE JULIO 2025. Pase Archivo Contable.- MPALMA
12/08/2025 Tramitación 02/09/2025 EX-2025-06189657- -GDEMZA-DGP#MSDSYD DNF00003 Pago de Factura ECO CLEAN CHAVEZ MAJSUM SOL/ ABONO FACTURA N°00005988 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN TODAS LAS INSTITUCIONES EN PERIODO DE JULIO 2025. Pase Archivo Contable.- EE
12/08/2025 Tramitación 14/08/2025 EX-2025-06189625- -GDEMZA-DGP#MSDSYD DNF00008 Pago de Impuesto y/o Servicios AERO INTELISIS S.A. SOLICITA PAGO FACTURA POR EL PERÍODO 08-2025, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DEPENDENCIAS VARIAS. Pase Archivo Contable.- MPALMA
12/08/2025 Tramitación 14/08/2025 EX-2025-06189625- -GDEMZA-DGP#MSDSYD DNF00008 Pago de Impuesto y/o Servicios AERO INTELISIS S.A. SOLICITA PAGO FACTURA POR EL PERÍODO 08-2025, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DEPENDENCIAS VARIAS. Pase Archivo Contable.- EE
12/08/2025 Iniciación 12/08/2025 EX-2025-06188371- -GDEMZA-DGP#MSDSYD 260GENERAL General CAMBIO DE UNIDAD SOLICITA , GRANELLI , SILVANA pase ROCIOCALDERON
12/08/2025 Iniciación 12/08/2025 EX-2025-06188371- -GDEMZA-DGP#MSDSYD 260GENERAL General CAMBIO DE UNIDAD SOLICITA , GRANELLI , SILVANA pase EE
12/08/2025 Guarda Temporal 03/10/2025 EX-2025-06184860- -GDEMZA-DGP#MSDSYD DNF00027 Solicitud de norma Legal A CARGO DEL ETI SAN CARLOS - DIRECCION DE PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS HABIENDOSE NOTIFICADO LA DELEGADA DE VALLE UCO SANCHEZ GISELA A ORDEN N° 15. FINALIZA GESTION ADMINISTRAITVA CORRESPONDIENTE ES POR ELLO QUE SE PROCEDE A LA GUARDA TEMPORAL. 2025-10-03 11:20:25 JCAIPE
12/08/2025 Guarda Temporal 03/10/2025 EX-2025-06184860- -GDEMZA-DGP#MSDSYD DNF00027 Solicitud de norma Legal A CARGO DEL ETI SAN CARLOS - DIRECCION DE PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS HABIENDOSE NOTIFICADO LA DELEGADA DE VALLE UCO SANCHEZ GISELA A ORDEN N° 15. FINALIZA GESTION ADMINISTRAITVA CORRESPONDIENTE ES POR ELLO QUE SE PROCEDE A LA GUARDA TEMPORAL. 2025-10-03 11:20:25 EE
12/08/2025 Tramitación 15/09/2025 EX-2025-06184104- -GDEMZA-DGP#MSDSYD DNF00037 Reconocimiento de gastos por legitimo abono Dirección de Cuidados Alternativos sol/ reconocimiento de gastos a ALEBRIEL S.R.L. Centro de Día Progresar correspondiente al mes de Julio de 2.025, por atención de I.C. Pase Archivo Contable.- MPALMA
12/08/2025 Tramitación 15/09/2025 EX-2025-06184104- -GDEMZA-DGP#MSDSYD DNF00037 Reconocimiento de gastos por legitimo abono Dirección de Cuidados Alternativos sol/ reconocimiento de gastos a ALEBRIEL S.R.L. Centro de Día Progresar correspondiente al mes de Julio de 2.025, por atención de I.C. Pase Archivo Contable.- EE
12/08/2025 Tramitación 10/09/2025 EX-2025-06184070- -GDEMZA-DGP#MSDSYD DNF00037 Reconocimiento de gastos por legitimo abono Dirección de Cuidados Alternativos sol/ reconocimiento de gastos a SARMIENTO SALUD S.A. Centro de Día Andar correspondiente al mes de Julio de 2.025 por atención de M.T Pase Archivo Contable.- MPALMA
12/08/2025 Tramitación 10/09/2025 EX-2025-06184070- -GDEMZA-DGP#MSDSYD DNF00037 Reconocimiento de gastos por legitimo abono Dirección de Cuidados Alternativos sol/ reconocimiento de gastos a SARMIENTO SALUD S.A. Centro de Día Andar correspondiente al mes de Julio de 2.025 por atención de M.T Pase Archivo Contable.- EE
12/08/2025 Tramitación 16/10/2025 EX-2025-06184043- -GDEMZA-DGP#MSDSYD DNF00086 General Facturación Manos Abiertas Julio ARCHIVAR MBUNADER
12/08/2025 Tramitación 16/10/2025 EX-2025-06184043- -GDEMZA-DGP#MSDSYD DNF00086 General Facturación Manos Abiertas Julio ARCHIVAR EE
12/08/2025 Tramitación 09/10/2025 EX-2025-06181609- -GDEMZA-DGP#MSDSYD DNF00003 Pago de Factura ANDRADA CESAR DAMIAN SOLI/PAGO FACTURA JULIO 2025 AF954GK ZONA NORTE Pase Archivo Contable.- MPALMA
12/08/2025 Tramitación 09/10/2025 EX-2025-06181609- -GDEMZA-DGP#MSDSYD DNF00003 Pago de Factura ANDRADA CESAR DAMIAN SOLI/PAGO FACTURA JULIO 2025 AF954GK ZONA NORTE Pase Archivo Contable.- EE
12/08/2025 Tramitación 09/10/2025 EX-2025-06181475- -GDEMZA-DGP#MSDSYD DNF00003 Pago de Factura HERNANDEZ JORGE ROLANDO SOLI/PAGO FACTURA JULIO 2025 AG282DB ZONA NORTE Pase Archivo Contable.- MPALMA
12/08/2025 Tramitación 09/10/2025 EX-2025-06181475- -GDEMZA-DGP#MSDSYD DNF00003 Pago de Factura HERNANDEZ JORGE ROLANDO SOLI/PAGO FACTURA JULIO 2025 AG282DB ZONA NORTE Pase Archivo Contable.- EE
12/08/2025 Tramitación 22/09/2025 EX-2025-06181276- -GDEMZA-DGP#MSDSYD DNF00003 Pago de Factura SCANIO JUAN GUSTAVO SOLI/PAGO FACTURA JULIO 2025 AF360QS VALLE DE UCO Pase Archivo Contable.- MPALMA
12/08/2025 Tramitación 22/09/2025 EX-2025-06181276- -GDEMZA-DGP#MSDSYD DNF00003 Pago de Factura SCANIO JUAN GUSTAVO SOLI/PAGO FACTURA JULIO 2025 AF360QS VALLE DE UCO Pase Archivo Contable.- EE
12/08/2025 Tramitación 01/10/2025 EX-2025-06181227- -GDEMZA-DGP#MSDSYD DNF00003 Pago de Factura HERNANDEZ HECTOR MIGUEL SOLI/PAGO FACTURA JULIO 2025 AG525FK ZONA NORTE Pase Archivo Contable.- MPALMA
12/08/2025 Tramitación 01/10/2025 EX-2025-06181227- -GDEMZA-DGP#MSDSYD DNF00003 Pago de Factura HERNANDEZ HECTOR MIGUEL SOLI/PAGO FACTURA JULIO 2025 AG525FK ZONA NORTE Pase Archivo Contable.- EE
12/08/2025 Tramitación 22/08/2025 EX-2025-06179371- -GDEMZA-DGP#MSDSYD DNF00004 Pago Alquiler HOGAR DON LLANOS SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER AGOSTO 2025, METRAL. Pase Archivo Contable.- MPALMA
12/08/2025 Tramitación 22/08/2025 EX-2025-06179371- -GDEMZA-DGP#MSDSYD DNF00004 Pago Alquiler HOGAR DON LLANOS SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER AGOSTO 2025, METRAL. Pase Archivo Contable.- EE
12/08/2025 Tramitación 01/10/2025 EX-2025-06179362- -GDEMZA-DGP#MSDSYD DNF00001 Compra Directa Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de servicio de maquillaje artístico, inflable para adolescentes y fotocabina para el cumpleaños de C. R. del Hogar Nuevos Caminos. Pase Archivo Contable.- MPALMA
12/08/2025 Tramitación 01/10/2025 EX-2025-06179362- -GDEMZA-DGP#MSDSYD DNF00001 Compra Directa Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de servicio de maquillaje artístico, inflable para adolescentes y fotocabina para el cumpleaños de C. R. del Hogar Nuevos Caminos. Pase Archivo Contable.- EE
11/08/2025 Tramitación 11/08/2025 EX-2025-06163862- -GDEMZA-DGP#MSDSYD DNF00086 General DCA sol servicio de catering para día de la niñez Pase para archivo debido a error involuntario FGGONZALEZ
11/08/2025 Tramitación 11/08/2025 EX-2025-06163862- -GDEMZA-DGP#MSDSYD DNF00086 General DCA sol servicio de catering para día de la niñez Pase para archivo debido a error involuntario EE
11/08/2025 Tramitación 25/08/2025 EX-2025-06160174- -GDEMZA-DGP#MSDSYD DNF00004 Pago Alquiler DELEGACIÓN REGIONAL ZONA ESTE SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER AGOSTO 2025, MILETT. Pase Archivo Contable.- MPALMA
11/08/2025 Tramitación 25/08/2025 EX-2025-06160174- -GDEMZA-DGP#MSDSYD DNF00004 Pago Alquiler DELEGACIÓN REGIONAL ZONA ESTE SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER AGOSTO 2025, MILETT. Pase Archivo Contable.- EE
11/08/2025 Tramitación 20/08/2025 EX-2025-06159330- -GDEMZA-CCC DGE00134 Oficios Judiciales AMERICA SRL C/BALMACEDA, DORA VALERIA P/ EJUCION TIPICA DGP#MSDSYD
11/08/2025 Tramitación 20/08/2025 EX-2025-06159330- -GDEMZA-CCC DGE00134 Oficios Judiciales AMERICA SRL C/BALMACEDA, DORA VALERIA P/ EJUCION TIPICA EE
11/08/2025 Tramitación 18/08/2025 EX-2025-06156623- -GDEMZA-DGP#MSDSYD DNF00003 Pago de Factura Zuchelli S.A. Sol/ abono de factura N° 00002-00000150, Orden de compra N° 21425-0041-OC25. Division Compras y Contrataciones. Pase Archivo Contable.- MPALMA
11/08/2025 Tramitación 18/08/2025 EX-2025-06156623- -GDEMZA-DGP#MSDSYD DNF00003 Pago de Factura Zuchelli S.A. Sol/ abono de factura N° 00002-00000150, Orden de compra N° 21425-0041-OC25. Division Compras y Contrataciones. Pase Archivo Contable.- EE
11/08/2025 Tramitación 10/09/2025 EX-2025-06156542- -GDEMZA-DGP#MSDSYD DNF00003 Pago de Factura Zuchelli S.A. Sol/ abono de factura N° 00002-00000154, Orden de compra N° 21425-0041-OC25. Division Compras y Contrataciones. Pase Archivo Contable.- EE
11/08/2025 Tramitación 10/09/2025 EX-2025-06156542- -GDEMZA-DGP#MSDSYD DNF00003 Pago de Factura Zuchelli S.A. Sol/ abono de factura N° 00002-00000154, Orden de compra N° 21425-0041-OC25. Division Compras y Contrataciones. Pase Archivo Contable.- MPALMA
11/08/2025 Tramitación 20/08/2025 EX-2025-06154622- -GDEMZA-DGP#MSDSYD DNF00007 Fondo con Reposición FONDO REPOSICIÓN DELEGACIÓN ZONA SUR Pase Archivo Contable.- EE
11/08/2025 Tramitación 20/08/2025 EX-2025-06154622- -GDEMZA-DGP#MSDSYD DNF00007 Fondo con Reposición FONDO REPOSICIÓN DELEGACIÓN ZONA SUR Pase Archivo Contable.- MPALMA
11/08/2025 Tramitación 13/10/2025 EX-2025-06153877- -GDEMZA-DGP#MSDSYD DNF00003 Pago de Factura HEIM GUILLERMO SOLI/PAGO FACTURA JULIO 2025 AH207UX ZONA NORTE Pase Archivo Contable.- EE
11/08/2025 Tramitación 13/10/2025 EX-2025-06153877- -GDEMZA-DGP#MSDSYD DNF00003 Pago de Factura HEIM GUILLERMO SOLI/PAGO FACTURA JULIO 2025 AH207UX ZONA NORTE Pase Archivo Contable.- MPALMA
11/08/2025 Tramitación 09/10/2025 EX-2025-06153846- -GDEMZA-DGP#MSDSYD DNF00003 Pago de Factura HEIM GUILLERMO SOLI/PAGO FACTURA JULIO 2025 AH472VK ZONA SUR Pase Archivo Contable.- EE
11/08/2025 Tramitación 09/10/2025 EX-2025-06153846- -GDEMZA-DGP#MSDSYD DNF00003 Pago de Factura HEIM GUILLERMO SOLI/PAGO FACTURA JULIO 2025 AH472VK ZONA SUR Pase Archivo Contable.- MPALMA
11/08/2025 Tramitación 18/08/2025 EX-2025-06151483- -GDEMZA-DGP#MSDSYD DNF00035 Pedido de subvención DGP s/solicitud apertura O.P. para gastos ejercicio 2025 División Tesorería. Descargo de liquidado. Envío al archivo. AESPINOSA
11/08/2025 Tramitación 18/08/2025 EX-2025-06151483- -GDEMZA-DGP#MSDSYD DNF00035 Pedido de subvención DGP s/solicitud apertura O.P. para gastos ejercicio 2025 División Tesorería. Descargo de liquidado. Envío al archivo. EE
11/08/2025 Tramitación 01/10/2025 EX-2025-06151433- -GDEMZA-DGP#MSDSYD DNF00003 Pago de Factura HEIM GUILLERMO SOLI/PAGO FACTURA JULIO 2025 AF695AH ZONA NORTE Pase Archivo Contable.- MPALMA
11/08/2025 Tramitación 01/10/2025 EX-2025-06151433- -GDEMZA-DGP#MSDSYD DNF00003 Pago de Factura HEIM GUILLERMO SOLI/PAGO FACTURA JULIO 2025 AF695AH ZONA NORTE Pase Archivo Contable.- EE
11/08/2025 Tramitación 06/10/2025 EX-2025-06151396- -GDEMZA-DGP#MSDSYD DNF00003 Pago de Factura HEIM GUILLERMO SOLI/PAGO FACTURA JULIO 2025 AG525FM ZONA NORTE Pase Archivo Contable.- MPALMA
11/08/2025 Tramitación 06/10/2025 EX-2025-06151396- -GDEMZA-DGP#MSDSYD DNF00003 Pago de Factura HEIM GUILLERMO SOLI/PAGO FACTURA JULIO 2025 AG525FM ZONA NORTE Pase Archivo Contable.- EE
11/08/2025 Tramitación 20/08/2025 EX-2025-06151332- -GDEMZA-DGP#MSDSYD DNF00004 Pago Alquiler E.T.I. TUNUYÁN SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER AGOSTO 2025, BIANCHINI. Pase Archivo Contable.- MPALMA