Búsqueda Expedientes

Excel
FECHAESTADOFECHA ULT MODIFNUMERO EXPEDIENTECODIGO TRAMITEDESCRIPCION TRAMITECARÁTULAMOTIVO PASEFECHA G TEMPUSUARIO ANTERIOR
10/01/2024 Tramitación 11/03/2024 EX-2024-00254402- -GDEMZA-DGP#MSDSYD DNF00018 Reconocimiento de Gastos ANDES ANDINOS SOL/PAGO FACTURA PERIODO OCTUBRE 2023 DOMINIO AE560BN . Pase Archivo Contable.- EE
10/01/2024 Tramitación 11/03/2024 EX-2024-00254402- -GDEMZA-DGP#MSDSYD DNF00018 Reconocimiento de Gastos ANDES ANDINOS SOL/PAGO FACTURA PERIODO OCTUBRE 2023 DOMINIO AE560BN . Pase Archivo Contable.- MPALMA
10/01/2024 Tramitación 11/03/2024 EX-2024-00254372- -GDEMZA-DGP#MSDSYD DNF00018 Reconocimiento de Gastos ANDES ANDINOS SOL/PAGO FACTURA PERIODO NOVIEMBRE 2023 DOMINIO AEAE515QP. Pase Archivo Contable.- EE
10/01/2024 Tramitación 11/03/2024 EX-2024-00254372- -GDEMZA-DGP#MSDSYD DNF00018 Reconocimiento de Gastos ANDES ANDINOS SOL/PAGO FACTURA PERIODO NOVIEMBRE 2023 DOMINIO AEAE515QP. Pase Archivo Contable.- MPALMA
10/01/2024 Tramitación 11/03/2024 EX-2024-00254319- -GDEMZA-DGP#MSDSYD DNF00018 Reconocimiento de Gastos ANDES ANDINOS SOL/PAGO FACTURA PERIODO OCTUBRE 2023 DOMINIO AEAE515QP.- Pase Archivo Contable.- EE
10/01/2024 Tramitación 11/03/2024 EX-2024-00254319- -GDEMZA-DGP#MSDSYD DNF00018 Reconocimiento de Gastos ANDES ANDINOS SOL/PAGO FACTURA PERIODO OCTUBRE 2023 DOMINIO AEAE515QP.- Pase Archivo Contable.- MPALMA
10/01/2024 Tramitación 01/03/2024 EX-2024-00254278- -GDEMZA-DGP#MSDSYD DNF00018 Reconocimiento de Gastos LARA JUAN MANUEL SOL/PAGO FACTURA PERIODO NOVIEMBRE 2023 DOMINIO AF597LG. Pase Archivo Contable.- EE
10/01/2024 Tramitación 01/03/2024 EX-2024-00254278- -GDEMZA-DGP#MSDSYD DNF00018 Reconocimiento de Gastos LARA JUAN MANUEL SOL/PAGO FACTURA PERIODO NOVIEMBRE 2023 DOMINIO AF597LG. Pase Archivo Contable.- MPALMA
10/01/2024 Tramitación 01/03/2024 EX-2024-00254250- -GDEMZA-DGP#MSDSYD DNF00018 Reconocimiento de Gastos LARA JUAN MANUEL SOL/PAGO FACTURA PERIODO NOVIEMBRE 2023 DOMINIO AF460AD. Pase Archivo Contable.- MPALMA
10/01/2024 Tramitación 01/03/2024 EX-2024-00254250- -GDEMZA-DGP#MSDSYD DNF00018 Reconocimiento de Gastos LARA JUAN MANUEL SOL/PAGO FACTURA PERIODO NOVIEMBRE 2023 DOMINIO AF460AD. Pase Archivo Contable.- EE
10/01/2024 Tramitación 01/03/2024 EX-2024-00254223- -GDEMZA-DGP#MSDSYD DNF00018 Reconocimiento de Gastos LARA JUAN MANUEL SOL/PAGO FACTURA PERIODO NOVIEMBRE 2023 DOMINIO AF597LT. Pase Archivo Contable.- EE
10/01/2024 Tramitación 01/03/2024 EX-2024-00254223- -GDEMZA-DGP#MSDSYD DNF00018 Reconocimiento de Gastos LARA JUAN MANUEL SOL/PAGO FACTURA PERIODO NOVIEMBRE 2023 DOMINIO AF597LT. Pase Archivo Contable.- MPALMA
10/01/2024 Tramitación 21/02/2024 EX-2024-00254195- -GDEMZA-DGP#MSDSYD DNF00004 Pago Alquiler E.T.I. LUJÁN SOLICITA ABONO FACTURA ALQUILER ENERO 2024, DI FABIO. Pase Archivo Contable.- EE
10/01/2024 Tramitación 21/02/2024 EX-2024-00254195- -GDEMZA-DGP#MSDSYD DNF00004 Pago Alquiler E.T.I. LUJÁN SOLICITA ABONO FACTURA ALQUILER ENERO 2024, DI FABIO. Pase Archivo Contable.- MPALMA
10/01/2024 Tramitación 07/03/2024 EX-2024-00254161- -GDEMZA-DGP#MSDSYD DNF00004 Pago Alquiler DELEGACIÓN ZONA SUR SOLICITA ABONO FACTURA ALQUILER ENERO 2024, ALONSO. Pase Archivo Contable.- MPALMA
10/01/2024 Tramitación 07/03/2024 EX-2024-00254161- -GDEMZA-DGP#MSDSYD DNF00004 Pago Alquiler DELEGACIÓN ZONA SUR SOLICITA ABONO FACTURA ALQUILER ENERO 2024, ALONSO. Pase Archivo Contable.- EE
10/01/2024 Iniciación 12/01/2024 EX-2024-00254130- -GDEMZA-DGP#MSDSYD DNF00003 Pago de Factura LARA JUAN MANUEL SOL/PAGO FACTURA PERIODO 1 AL 29 JUNIO 2023 DOMINIO AC913UC. SE PROCEDE AL ARCHIVO POR ERROR EN EL NOMBRE DEL PROOVEDOR. LA PIEZA SE TRABAJARA EN EX-2024-00297579- -GDEMZA-DGP#MSDSYD MBUONASORTE
10/01/2024 Iniciación 12/01/2024 EX-2024-00254130- -GDEMZA-DGP#MSDSYD DNF00003 Pago de Factura LARA JUAN MANUEL SOL/PAGO FACTURA PERIODO 1 AL 29 JUNIO 2023 DOMINIO AC913UC. SE PROCEDE AL ARCHIVO POR ERROR EN EL NOMBRE DEL PROOVEDOR. LA PIEZA SE TRABAJARA EN EX-2024-00297579- -GDEMZA-DGP#MSDSYD EE
10/01/2024 Iniciación 12/01/2024 EX-2024-00254106- -GDEMZA-DGP#MSDSYD DNF00003 Pago de Factura LARA JUAN MANUEL SOL/PAGO FACTURA PERIODO AGOSTO 2023 DOMINIO AC913UC. SE PROCEDE AL ARCHIVO POR ERROR EN LA CARATULACION. LA PIEZA SE TRABAJARA EN EX-2024-00319017- -GDEMZA-DGP#MSDSYD MBUONASORTE
10/01/2024 Iniciación 12/01/2024 EX-2024-00254106- -GDEMZA-DGP#MSDSYD DNF00003 Pago de Factura LARA JUAN MANUEL SOL/PAGO FACTURA PERIODO AGOSTO 2023 DOMINIO AC913UC. SE PROCEDE AL ARCHIVO POR ERROR EN LA CARATULACION. LA PIEZA SE TRABAJARA EN EX-2024-00319017- -GDEMZA-DGP#MSDSYD EE
10/01/2024 Tramitación 21/02/2024 EX-2024-00254084- -GDEMZA-DGP#MSDSYD DNF00004 Pago Alquiler E.T.I LA PAZ SOLICITA ABONO FACTURA ALQUILER ENERO 2024, CAPDEVILA. Pase Archivo Contable.- EE
10/01/2024 Tramitación 21/02/2024 EX-2024-00254084- -GDEMZA-DGP#MSDSYD DNF00004 Pago Alquiler E.T.I LA PAZ SOLICITA ABONO FACTURA ALQUILER ENERO 2024, CAPDEVILA. Pase Archivo Contable.- MPALMA
10/01/2024 Iniciación 11/01/2024 EX-2024-00254057- -GDEMZA-DGP#MSDSYD DNF00003 Pago de Factura LARA JUAN MANUEL SOL/PAGO FACTURA PERIODO 18 AL 28 ABRIL 2023 DOMINIO AC913UC. SE PROCEDEAL ARCHIVO POR ERROR EN EL CODIGO DE TRAMITE, LA PIEZA SE TRAMITARA EN EXP 297653/2024 MBUONASORTE
10/01/2024 Iniciación 11/01/2024 EX-2024-00254057- -GDEMZA-DGP#MSDSYD DNF00003 Pago de Factura LARA JUAN MANUEL SOL/PAGO FACTURA PERIODO 18 AL 28 ABRIL 2023 DOMINIO AC913UC. SE PROCEDEAL ARCHIVO POR ERROR EN EL CODIGO DE TRAMITE, LA PIEZA SE TRAMITARA EN EXP 297653/2024 EE
10/01/2024 Iniciación 12/01/2024 EX-2024-00254032- -GDEMZA-DGP#MSDSYD DNF00003 Pago de Factura LARA JUAN MANUEL SOL/PAGO FACTURA PERIODO 2 AL 31 MAYO 2023 DOMINIO AC913UC. SE PROCEDE AL ARCHIVO POR ERROR EN LA CARATULACION. LA PIEZA SE TRABAJARA EN EX-2024-00319052- -GDEMZA-DGP#MSDSYD MBUONASORTE
10/01/2024 Iniciación 12/01/2024 EX-2024-00254032- -GDEMZA-DGP#MSDSYD DNF00003 Pago de Factura LARA JUAN MANUEL SOL/PAGO FACTURA PERIODO 2 AL 31 MAYO 2023 DOMINIO AC913UC. SE PROCEDE AL ARCHIVO POR ERROR EN LA CARATULACION. LA PIEZA SE TRABAJARA EN EX-2024-00319052- -GDEMZA-DGP#MSDSYD EE
10/01/2024 Tramitación 15/03/2024 EX-2024-00253998- -GDEMZA-DGP#MSDSYD DNF00018 Reconocimiento de Gastos TRANSBORD ARG SRL SOL/PAGO FACTURA PERIODO NOVIEMBRE 2023 DOMINIO AD610RF. Pase Archivo Contable.- MPALMA
10/01/2024 Tramitación 15/03/2024 EX-2024-00253998- -GDEMZA-DGP#MSDSYD DNF00018 Reconocimiento de Gastos TRANSBORD ARG SRL SOL/PAGO FACTURA PERIODO NOVIEMBRE 2023 DOMINIO AD610RF. Pase Archivo Contable.- EE
10/01/2024 Tramitación 16/02/2024 EX-2024-00253966- -GDEMZA-DGP#MSDSYD DNF00003 Pago de Factura TRANSBORD ARG SRL SOL/PAGO FACTURA PERIODO 01 AL 22 SEPTIEMBRE 2023 DOMINIO OMY 865. Pase Archivo Contable.- MPALMA
10/01/2024 Tramitación 16/02/2024 EX-2024-00253966- -GDEMZA-DGP#MSDSYD DNF00003 Pago de Factura TRANSBORD ARG SRL SOL/PAGO FACTURA PERIODO 01 AL 22 SEPTIEMBRE 2023 DOMINIO OMY 865. Pase Archivo Contable.- EE
10/01/2024 Tramitación 11/03/2024 EX-2024-00253931- -GDEMZA-DGP#MSDSYD DNF00018 Reconocimiento de Gastos TRANSBORD ARG SRL SOL/PAGO FACTURA PERIODO 23 AL 30 SEPTIEMBRE 2023 DOMINIO OMY 865. Pase Archivo Contable.- EE
10/01/2024 Tramitación 11/03/2024 EX-2024-00253931- -GDEMZA-DGP#MSDSYD DNF00018 Reconocimiento de Gastos TRANSBORD ARG SRL SOL/PAGO FACTURA PERIODO 23 AL 30 SEPTIEMBRE 2023 DOMINIO OMY 865. Pase Archivo Contable.- MPALMA
10/01/2024 Tramitación 19/01/2024 EX-2024-00253902- -GDEMZA-DGP#MSDSYD DNF00003 Pago de Factura IVÁN MARCOS NIETO SOL/ Pagó de factura N°00003-00000230, con orden de compra N° 20825-0196-OC23, E.E N°9999164/2023 Visto, pase a fin de notificarse de las altas realizadas en Deposito Central. Hecho pase a su archivo. LDANDRADA
10/01/2024 Tramitación 19/01/2024 EX-2024-00253902- -GDEMZA-DGP#MSDSYD DNF00003 Pago de Factura IVÁN MARCOS NIETO SOL/ Pagó de factura N°00003-00000230, con orden de compra N° 20825-0196-OC23, E.E N°9999164/2023 Visto, pase a fin de notificarse de las altas realizadas en Deposito Central. Hecho pase a su archivo. EE
10/01/2024 Tramitación 15/02/2024 EX-2024-00253854- -GDEMZA-DGP#MSDSYD DNF00003 Pago de Factura TRANSBORD ARG SRL SOL/PAGO FACTURA PERIODO 7 AL 30 MARZO 2023 DOMINIO AC913UD Pase Archivo Contable.- MPALMA
10/01/2024 Tramitación 15/02/2024 EX-2024-00253854- -GDEMZA-DGP#MSDSYD DNF00003 Pago de Factura TRANSBORD ARG SRL SOL/PAGO FACTURA PERIODO 7 AL 30 MARZO 2023 DOMINIO AC913UD Pase Archivo Contable.- EE
10/01/2024 Tramitación 15/02/2024 EX-2024-00253828- -GDEMZA-DGP#MSDSYD DNF00003 Pago de Factura TRANSBORD ARG SRL SOL/PAGO FACTURA PERIODO 03 AL 30 MAYO 2023 DOMINIO AC913UD Pase Archivo Contable.- MPALMA
10/01/2024 Tramitación 15/02/2024 EX-2024-00253828- -GDEMZA-DGP#MSDSYD DNF00003 Pago de Factura TRANSBORD ARG SRL SOL/PAGO FACTURA PERIODO 03 AL 30 MAYO 2023 DOMINIO AC913UD Pase Archivo Contable.- EE
10/01/2024 Tramitación 21/02/2024 EX-2024-00253794- -GDEMZA-DGP#MSDSYD DNF00003 Pago de Factura TRANSBORD ARG SRL SOL/PAGO FACTURA PERIODO 03 AL 28 ABRIL 2023 DOMINIO AC913UD Pase Archivo Contable.- MPALMA
10/01/2024 Tramitación 21/02/2024 EX-2024-00253794- -GDEMZA-DGP#MSDSYD DNF00003 Pago de Factura TRANSBORD ARG SRL SOL/PAGO FACTURA PERIODO 03 AL 28 ABRIL 2023 DOMINIO AC913UD Pase Archivo Contable.- EE
10/01/2024 Iniciación 18/01/2024 EX-2024-00253760- -GDEMZA-DGP#MSDSYD DNF00003 Pago de Factura GRUPO MARSAN S.A SOL/ABONO DE FACTURA N°00002-00001444-E.E N°8827072-ORDEN 20825-0096-OC23-DGP. Pase Archivo Contable.- MPALMA
10/01/2024 Iniciación 18/01/2024 EX-2024-00253760- -GDEMZA-DGP#MSDSYD DNF00003 Pago de Factura GRUPO MARSAN S.A SOL/ABONO DE FACTURA N°00002-00001444-E.E N°8827072-ORDEN 20825-0096-OC23-DGP. Pase Archivo Contable.- EE
10/01/2024 Iniciación 18/01/2024 EX-2024-00253740- -GDEMZA-DGP#MSDSYD DNF00003 Pago de Factura GRUPO MARSAN S.A SOL/ABONO DE FACTURA N°00002-00001471-E.E N°8827072-ORDEN 20825-0096-OC23-DGP. Pase Archivo Contable.- MPALMA
10/01/2024 Iniciación 18/01/2024 EX-2024-00253740- -GDEMZA-DGP#MSDSYD DNF00003 Pago de Factura GRUPO MARSAN S.A SOL/ABONO DE FACTURA N°00002-00001471-E.E N°8827072-ORDEN 20825-0096-OC23-DGP. Pase Archivo Contable.- EE
10/01/2024 Iniciación 18/01/2024 EX-2024-00253706- -GDEMZA-DGP#MSDSYD DNF00003 Pago de Factura GRUPO MARSAN S.A SOL/ABONO DE FACTURA N°00002-00001501-E.E N°8827072-ORDEN 20825-0096-OC23-DGP. Pase Archivo Contable.- MPALMA
10/01/2024 Iniciación 18/01/2024 EX-2024-00253706- -GDEMZA-DGP#MSDSYD DNF00003 Pago de Factura GRUPO MARSAN S.A SOL/ABONO DE FACTURA N°00002-00001501-E.E N°8827072-ORDEN 20825-0096-OC23-DGP. Pase Archivo Contable.- EE
10/01/2024 Tramitación 15/02/2024 EX-2024-00253676- -GDEMZA-DGP#MSDSYD DNF00001 Compra Directa Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de servicio de seguros para Hogares y programa de Familias Temporarias (AVOME) Pase Archivo Contable.- MPALMA
10/01/2024 Tramitación 15/02/2024 EX-2024-00253676- -GDEMZA-DGP#MSDSYD DNF00001 Compra Directa Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de servicio de seguros para Hogares y programa de Familias Temporarias (AVOME) Pase Archivo Contable.- EE
10/01/2024 Tramitación 27/02/2024 EX-2024-00240280- -GDEMZA-DGP#MSDSYD DNF00028 Reposición/ cancelación de fondo SOL./ CANCELACIÓN FONDO FIJO 2023 – DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. VISTO PASE A SU ARCHIVO EE
10/01/2024 Tramitación 27/02/2024 EX-2024-00240280- -GDEMZA-DGP#MSDSYD DNF00028 Reposición/ cancelación de fondo SOL./ CANCELACIÓN FONDO FIJO 2023 – DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. VISTO PASE A SU ARCHIVO LALFIERI